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审计岗位职责范本大全

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明确职责可以增强员工的责任感和自信心,提高工作效率,减少工作成本,从而提升企业的整体竞争力。审计岗位职责范本大全规范是怎样的?下面给大家整理了一些审计岗位职责范本大全,供大家参考。

审计岗位职责范本大全篇1

1、协助项目组完成各类企业的&39;年报审计或IPO审计等;

2、负责完成项目组分配的具体审计工作任务;

3、收集、取得及整理审计证据及资料,编写审计工作底稿;

4、协助编制审计报告,提出改进建议和决策依据;

5、完成部门或项目经理交办的其它工作任务。

审计岗位职责范本大全篇2

1、根据集团工作目标,组织拟定公司审计工作计划,完成审计委员会下达的审计工作项目;

2、主持拟定并及时修订审计监察部的各项管理制度;

3、主持集团内部经营审计、离任审计、专项审计等审计工作,并编制审计报告,提出问题及整改建议;

4、对公司下属公司各项制度的执行情况、各岗位人员侵占公司资产及财务等进行监督检查;

5、负责审计委员会议案的准备与提交,支持审计委员会监控职能需求,负责筹备公司审计委员会会议,并负责提供公司有关经营方面的审计资料,负责执行并督办审计委员会的有关决议。

审计岗位职责范本大全篇3

1、负责协助审计主管完成工程结、决算审计工作;

2、对审计资料进行审查,汇总资料情况,及时向项目负责人反映并跟踪问题处理的结果;

3、在审计审查过程中负责对资料的保管以及审计系统的数据更新;

4、及时按照要求完善报表、电子文件的存档;

5、完成审计成果审签单报告的打印、盖章等工作;

6、完成上级领导安排的其他工作。

审计岗位职责范本大全篇4

1、每年定期梳理集团所有公司内部管理制度(存档于集团公司行政档案处备查),保障各公司在制度下顺利运行;

2、定期或不定期对集团所有公司进行审计,形成相应内部审计报告,审计报告内容包括:内控及各公司发布的管理制度及会计制度执行情况汇报、财务报告(季、半年、年度)是否真实准确反映被审计公司情况,保证前期搭建的所有管理制度行之有效执行,避免流于形式,保证财务报表数据真实准确合法合规;

3、定期或不定期对集团所有公司进行纳税专项审计,形成相应纳税审计报告,审计报告内容包括:被审计公司所有纳税情况汇报,适用国家税种及税率是否正确,计提应纳税额及已纳税额是否准确、真实,是否按期申报,按期交纳,是否有无遗漏,存在问题是否补充申报或完善解决;

4、对审计中发现的内部管理制度问题及时进行调整和完善。(重点是资金管理、固定资产存货等、对外采购、费用报销、授权文件等);

5、负责审计集团所有公司股东会决议或其他重大决策所依据的内部管理报表及各项经济、财务数据。保障公司重大决策所依据的数据真实、准确、有效,审计人员应当在出具相应专项审核报告或在内部管理报表或数据上签字,承担相应复核及审核责任;

6、集团公司其他相关工作。

审计岗位职责范本大全篇5

(一)主持项目组工作。

(二)负责复核项目组成员的工作,确保其工作符合专业标准。

(三)有效识别风险,设计和执行审计程序。

(四)负责与被审计单位沟通,保持良好的合作关系。

(五)具备独立承担项目的工作能力,能对助理人员进行有效的督导和培训。

审计岗位职责范本大全篇6

职位介绍:

为安永中国的审计部门提供后端支持类服务,包括:

协助完成审计报告的检查、复核及总结工作;

协助完成审计底稿的编制,整理和归档工作;

完成审计函证的编制生成等;

职位要求:

会计、财务管理、经济学等相关专业,掌握会计的基础知识,对审计支持工作感兴趣;

英语四级及以上水平;

实习期间:20__年11月-20__年4月末

出勤率不得低于95%

审计岗位职责范本大全篇7

1、在项目经理或项目高级人员的指导下,完成项目的部分审计工作;

2、完成工作底稿的编制、整理和归档工作,使其达到相关技术规范要求;

3、在审计过程中发现问题及时与项目经理或项目高级人员沟通;

4、在审计过程中针对相关问题与客户进行积极有效的沟通;

5、协助完成部门项目经理的其他工作安排。

审计岗位职责范本大全篇8

岗位职责:

1、负责编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件,提出审计建议;

2、参与现场审计,做好公司的财务清查工作;

3、负责对公司财务处理合法合规性、税务风险等进行审计评价,并提出改进建议;

4、公司历史账务清查及财务状况真实性的审计工作;

5、协助完善公司财务管理及财务人员的培训工作。

6、负责团队的管理,及相关制度的落实

任职要求:

1、大专及以上学历,审计或会计相关专业;

2、2年以上全盘帐务工作经验,3年以上大中型企业内部审计主管经验或事务所审计主管工作经验;

3、熟悉审计、财经相关法律法规;

4、工作认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的职业操守,有良好的沟通能力。

审计岗位职责范本大全篇9

1、围绕推动公司战略、核心经营目标达成开展相关审计评价和目标督办工作;

2、负责对公司年度重大经营、管理进行专项审计评价

3、负责对公司财务收支及经济活动的合法性、真实性和正确性进行审计评价,

4、负责对公司各部门厦职情况进行评价,

5、负责对公司内控制度的建立、健全、合规运行情况进行审计评价,

6、负责建立和完善公司风控体系,并确保正常运行,

7、开展监察廉正建设工作,负责处理公司各类举报投诉调查,并对员工违纪违规

为进行处理,

8、协助中心负责人开展内部日常事务工作

审计岗位职责范本大全篇10

1、参与制定公司内部审计规章制度、审计部门文件;编制审计年度计划、工作方案等;

2、参加各项常规审计工作的实施,并具体负责所涉及审计事项审计工作底稿的编制;

3、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;

4、负责对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

5、做好审计管理信息系统的数据管理和安全运行维护工作;

6、参与各子公司、业务中心审计工作;

7、上级领导交办的其他工作任务;

8、前期需要在财务部熟悉各业务部门流程和财务制度,后期作为审计部负责人培养。

审计岗位职责范本大全篇11

审计员国际业务瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),瑞华会计师事务所,瑞华会计师职责描述:

1、独立完成工作底稿的编制、整理和归档工作;

2、协助项目组完成大型审计项目部分工作,优秀的语言能力,完成海外出差任务;

3、在项目经理的指导下独立负责小型项目的审计工作;

4、完成项目经理交代的其他任务。

任职要求:

1、会计、审计、财务等相关专业,本科及以上学历,具有美国、加拿大、欧州留学经历;

2、通过注册会计师考试部分科目者或acca、uscpa优先;

3、1年以上大中型会计师事务所工作经历;

4、热爱注册会计师行业,适应长期出差。

审计岗位职责范本大全篇12

风险管理审计经理(j10668)北控水务北控水务(中国)投资有限公司,北控水务,北控水务中国,北控工作职责:

1.独立带队完成项目风险管理审计、内控审计、绩效审计及其他专项审计;

2.能够识别集团面临的风险并提供相应解决方案或业务流程优化建议;

3.检查和评价企业风险管理过程的客观性、合理性,提出改进意见。

4.检查和评价内部控制系统的`健全性、有效性,及时发现公司潜在问题和风险,并提出改进建议。

5.负责沟通审计检查结果,并及时跟踪各项整改的执行;

任职资格:

1.专业要求:财务、会计、审计等相关专业本科及以上学历;

2.资格要求:有ciacrma资格优先;

3.工作经验:五年以上审计或风险管理工作经验,内审及外审经验均具备者优先;

4.优秀的沟通、协调及管理能力;具备良好的职业道德和团队协作精神;

5.能适应较为频繁的出差。

审计岗位职责范本大全篇13

1、根据审计计划,开展公司各业务流程的内部审计和外部审计工作;

2、对关键控制点进行风险评估,推动优化工作流程;

3、揭示内部控制中存在的风险和漏洞,优化内控体系;

4、实施审计项目的后续审计工作,确保审计发现问题得以整改落实;

5、完成部门领导交待的其他工作。

审计岗位职责范本大全篇14

1.参与执行报表审计、经济责任、竣工决算、财务收支、绩效评价、科研经费、内部控制建设与评价等各类型审计咨询服务业务;

2.审计经理分工安排,团队协作完成审计方案所列各类审计事项;

3.在项目经理的指导下,完成工作底稿的编制、整理和归档工作;

4.做好审计经理交办的其他工作;

5.参加所内、部门或组内开展的各类培训、交流与旅游等活动;

审计岗位职责范本大全篇15

1.按照内部审计准则要求确认和评价被审计单位制度执行的合规性、有效性,单位经济业务发生的真实性、合法性、完整性,按时完成公司内部审计相关工作。

2.负责建立项目审计标准化操作流程,具体实施项目决算审计等专项审计,并做好审计资料的`归档及管理。

3.负责办理审计监督的日常工作,按时报送各类报告及报表。

4.负责配合上级部门对项目实施过程、项目安全、质量事故等监督检查的相关工作。

5.负责建立审计发现问题监督台账,定期跟踪、梳理汇总并报告整改情况。

6.负责在建项目过程跟踪审计。

7.完成领导交办的其他事情。

审计岗位职责范本大全篇16

1、起草、审查合同、协议及其他法律文件;

2、负责为公司内部各组织提供法律事务上的咨询服务;

3、参与公司业务/合同的论证,给予法律意见;

4、负责审查公司日常经营过程中的法律文书、合同,监督合同的履行;

5、协助处理法务纠纷/诉讼处理;

6、负责公司相关法律法规的整理,并提供合理的法律意见等。

审计岗位职责范本大全篇17

1、按照相关法律法规及公司内部管理的要求,开展公司信息系统、应用系统、数据质量及信息安全的内部审计工作;

2、参与部门安排的审计项目,包括但不限于提取、整理、汇总、分析审计项目所需的相关数据,并为其他相关IT服务提供支持;

3、针对公司IT审计中发现的问题,跟踪落实相关整改工作;

4、协助建立公司IT审计管理体系、参与制定公司相关审计制度等;

5、领导安排的其他工作。

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