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内部审计的职责有哪些

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员工明确自己的职责,有助于更好地塑造企业形象,提升企业的声誉和信誉。这里分享一些内部审计的职责有哪些下载,供大家写内部审计的职责有哪些参考。

内部审计的职责有哪些篇1

1、IT审计项目管理。根据项目制定IT审计计划,管理项目进度及IT审计质量,审阅工作底稿,出具IT审计意见;为客户提供切实有效的管理建议和解决方案;

2、能够独立负责执行专项IT审计项目,包括IT安全审计,IT系统审计,数据分析等;

3、对财务审计,流程审计,专项审计中的IT审计部分,提供相关IT支持和数据分析支持;

4、完成对IT风险管理控制,内部控制创建或优化的相关工作。

内部审计的职责有哪些篇2

1.按照内部审计计划开展内部审计工作;

2.配合各部门各子分公司开展内部审计工作;

3.按照上级及相关部门要求完成日常事务性工作;

4.完成领导交办的其他工作。

内部审计的职责有哪些篇3

1、审计制度的拟订、完善和实施;

2、负责科室的工作管理;(年度、月度计划上报与执行监督)

3、负责对外(包括子公司)审计业务管理;

4、负责审计成果的出台、利用和后续跟踪审计;

内部审计的职责有哪些篇4

1.组织编制并实施公司年度审计工作计划;

2.制定公司内部审计体系的构建及审计制度和方法以及检查、评价公司及下属单位各项经营活动的内部控制制度的建立、健全及执行情况,并提供咨询意见;

3.能够独立负责并对公司开展经营效益审计、舞弊调查、经济责任审计和其他专项审计等审计项目,包括:制定现场审计方案并执行;

4.能够就审计结果与高级管理层进行讨论,简单扼要阐明关键问题,并对提出的问题提出有意义的见解;

5.能够独立完成正式审计报告的撰写工作;

6.监督审计发现的后续整改及落实情况;

7.拥有定期收集并整理当期审计发现的意识,并向高级管理层汇报;

8.拥有团队协作意识,与其他团队成员分享经验以及专业知识,从而使得团队得以成长。

9.完成上级主管交办的其他工作。

内部审计的职责有哪些篇5

1、负责审计监察工作,对公司治理、资金资产、业务经济活动的真实性、合法性、有效性进行审计监察,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。

2、对公司风险进行了解和评估,维护有效的风险管理机制,对高风险项的管控措施进行有效的监督和评估。

内部审计的职责有哪些篇6

1、参与编制年度审计计划和审计方案;

2、负责对建设项目工程管理的真实性合法性规范性效益性进行监督检查与评价;

3、负责综合各类工程审计结果,参与编写审计报告的相关内容;

4、负责分析被审计单位工程管理存在的问题和原因,提出可行性的管理建议和处理建议;

5、根据审计报告,监督检查被审计单位的相关业务政策操作流程管理控制的改进和调整,并及时做出合理的评价。

内部审计的职责有哪些篇7

1、能独立完成大型集团或上市公司的审计工作;

2、负责审计项目的审计计划编制调整和执行;

3、对项目成员进行调度和任务分派,解决项目组工作期间提出的常规性专业技术问题;

4、对审计风险进行判断和控制;

5、对项目进行工时控制和统计,对项目成员进行考核;

6、与客户沟通,并协调维护客户关系;

7、出具审计业务报告和其他法定业务报告。

8、大学本科及以上学历,具备注册会计师执业资格;

9、具有5年以上会计师事务所审计工作经验;

10、能够独立或带领团队完成各项审计工作;;

11、具备良好的沟通表达及协调管理能力并勇于承担责任;

12、热爱审计工作,为人正直,具有丰富的项目管理经验及较强的团队建设能力;

内部审计的职责有哪些篇8

1遵循独立审计准则,审查监督证实集团公司及各子公司公司经济责任履行情况,保障合法合规运营,防范未然,维护公司权益。

2负责制定部门各项管理制度及工作流程,并监督执行

3对公司及控股公司的财务计划或预算的执行和决算财务收支及其有关的经济活动经济效益建设项目预(概)算决算大额资金采购的招投标,把现场管控合同审计招投标程序纳入监管。

3对公司及控股公司的内部控制体系(内部控制制度法规及公司规章制度的执行)的合理健全有效性进行监察审计,对其自我防范和纠正错弊的实际效果作出评价。

4通过对内控体系重大经营决策和经营活动及财务状况的监察审计,揭示经营风险和财务风险,发现和纠正错误和舞弊,监督制度有效执行。

5建立离任与岗位异动审计,对公司中层以上及特殊岗位人员,在离职或岗位异动时进行专项审计

6定期报告并专项报告监察审计结果,揭示企业风险并提出整改意见和管理建议。

7实行后续审计,检查并报告整改措施的落实情况和整改成效。

内部审计的职责有哪些篇9

1.协助完善内部审计制度和流程,协助制定审计计划和审计预算;

2.独立完成制度财务成本招采工程等审计工作,编制审计报告,根据要求进行通报;

3.对管理人员进行离任任期终结及年度经济责任审计;

4.参与年度例行审计或大型专项审计,根据审计计划和审计方案,具体实施审计程序,编制工作底稿,起草审计报告;

5.对审计发现的问题,查清原因,确认管理上存在的问题以及责任人,提出审计建议,确定整改措施;

6.跟进审计发现问题的整改情况,并实施后续审计;

7.上级领导交办的其他任务。

内部审计的职责有哪些篇10

1、负责建立和完善审计管理体系内控体系;

2、参与业务部门的流程设计,检讨现有制度流程,从风险和内控角度给予建议;

3、对可能出现的风险进行识别评估和及时解决;

4、针对业务流程管控缺失和不足,提出整改建议并推动落地;

5、通过有效监督控制手段,开展事前事中控制及事后监督,发挥内控预警功能。

内部审计的职责有哪些篇11

1)组织、协调和执行财务审计、营运审计等审计项目;

2)执行审计任务中的审查取证、填写审计底稿等相关工作;

3)对审计发现进行适当的风险评估并分析具执行性/合理化改善意见和措施;

4)与被审单位沟通审计发现并提供内控改善建议,达成改善行动计划;

5)协助审计经理编制审计报告并与被审单位/流程控制者沟通及达成共识;

6)跟踪审计发现之改善行动计划的执行和落实情况;

7)执行上司临时安排的突发/其他工作任务。

内部审计的职责有哪些篇12

1、协助部门负责人对本公司及下属各事业部子公司的财务收支财务预算财务决算资产质量和经营绩效等有关经济活动的真实性合法性效益性进行审计和评价;

2、对被审单位内部控制和其他管理制度执行情况进行检查和监督;

3、完成领导交办的其他工作。

内部审计的职责有哪些篇13

1负责所辖公司审计组的绩效考核及管理工作;

2负责所辖公司财务管控财务收支财务核算准确性等的审计;

3审计队伍组织建设;

4所辖公司审计整改复查;

5负责专项审计工作的指导及审计报告的撰写与修改。

内部审计的职责有哪些篇14

1、协助制订和健全公司内部审计制度,规范内部审计工作程序,严密审计工作方法;

2、根据公司整体战略规划,协助编制年度内部审计计划,能够独立完成审计项目,按规定程序和方法收集、整理审计证据,编制审计工作底稿,输出内部审计报告;

3、协助公司内部控制体系建立,对其完整性、合理性、合规性及其实施的有效性进行检查、监督和建议;推动各大业务循环内控的建设与优化,组织或参与公司内控制度和流程的修改和完善;

4、负责公司审计档案的管理工作;

5、完成领导交办的其他工作。

内部审计的职责有哪些篇15

1审核公司及各子公司的财务账目,年度报告,账本和会计报表;

2对严重影响公司存在和发展的任何事项提出报告;

3分析和评价审计证据,形成审计结论;编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

4负责公司工程项目预算审计,结算审计,竣工决算审计的实施和过程审计监督;

5负责公司基本建设,修缮工程和材料采购的招标文件,施工合同和招投标过程审计监督;

6对委托外审项目,参与对咨询公司考察,招标,联络,协调委托外审工作,监控审计过程、复核审计报告,把关审计质量。

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