内部审计工作工作职责
明确的职责可以减少工作扯皮现象的发生,因为每个员工都清楚自己的职责范围和工作任务。内部审计工作工作职责应该写成什么样的?快来看看内部审计工作工作职责,本文为你提供内部审计工作工作职责写作技巧和示例!
内部审计工作工作职责篇1
1负责所辖公司审计组的绩效考核及管理工作;
2负责所辖公司财务管控财务收支财务核算准确性等的审计;
3审计队伍组织建设;
4所辖公司审计整改复查;
5负责专项审计工作的指导及审计报告的撰写与修改。
内部审计工作工作职责篇2
1、负责实施例行审计工作,对常规业务进行查检,分析运营环节财务数据,跟进及反馈异常事项的处理结果;
2、按照年度项目审计计划,开展以经济业务为主的内部控制审计、各运营环节的效益审计等,寻求薄弱点,提出改善建议;
3、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实。
内部审计工作工作职责篇3
1、负责供应商动态管理及对外现场审计工作,确保供应商物料供应符合要求;
2、组织印字包材的审核,发放,收回,存档等管理工作,印字内容符合上市许可和相关法规的要求;
3、参与技术转移工作,负责供应商模块相关工作
内部审计工作工作职责篇4
1、参与编制年度审计计划和审计方案;
2、负责对建设项目工程管理的真实性合法性规范性效益性进行监督检查与评价;
3、负责综合各类工程审计结果,参与编写审计报告的相关内容;
4、负责分析被审计单位工程管理存在的问题和原因,提出可行性的管理建议和处理建议;
5、根据审计报告,监督检查被审计单位的相关业务政策操作流程管理控制的改进和调整,并及时做出合理的评价。
内部审计工作工作职责篇5
1根据集团年度计划,独立完成日常审计工作;
2负责拟定审计方案,编制审计工作底稿,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
3负责对公司基本建设投资重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计检查;
4负责对审计工作中发现的问题提供合理建议及监督;
5负责执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告;
内部审计工作工作职责篇6
1.按照内部审计计划开展内部审计工作;
2.配合各部门各子分公司开展内部审计工作;
3.按照上级及相关部门要求完成日常事务性工作;
4.完成领导交办的其他工作。
内部审计工作工作职责篇7
1)组织、协调和执行财务审计、营运审计等审计项目;
2)执行审计任务中的审查取证、填写审计底稿等相关工作;
3)对审计发现进行适当的风险评估并分析具执行性/合理化改善意见和措施;
4)与被审单位沟通审计发现并提供内控改善建议,达成改善行动计划;
5)协助审计经理编制审计报告并与被审单位/流程控制者沟通及达成共识;
6)跟踪审计发现之改善行动计划的执行和落实情况;
7)执行上司临时安排的突发/其他工作任务。
内部审计工作工作职责篇8
1、负责整个集团的经营管理﹑销售业务﹑工程﹑绩效等审计
2、根据年度审计计划编制审计实施方案,把控项目进度
3、独立完成审计项目的所有业务,包括现场审计﹑沟通协调﹑管理建议﹑审计报告及整改跟踪(Follow-Up)等
4、协助完善集团内控体系
5、公司交办的其他事项
内部审计工作工作职责篇9
1、协助制订和健全公司内部审计制度,规范内部审计工作程序,严密审计工作方法;
2、根据公司整体战略规划,协助编制年度内部审计计划,能够独立完成审计项目,按规定程序和方法收集、整理审计证据,编制审计工作底稿,输出内部审计报告;
3、协助公司内部控制体系建立,对其完整性、合理性、合规性及其实施的有效性进行检查、监督和建议;推动各大业务循环内控的建设与优化,组织或参与公司内控制度和流程的修改和完善;
4、负责公司审计档案的管理工作;
5、完成领导交办的其他工作。
内部审计工作工作职责篇10
1、完善、优化集团监审制度、流程。
2、负责集团及下属公司的内控审计和财务审计。
3、分析、评价集团及下属公司财务管理和各项内部管理制度的执行情况,提出风控建议。
4、对财务预算的执行情况、财务收支有关的经济活动进行监督审计。任职资格:
1、大学本科或以上学历,财务审计类相关专业毕业。
2、五年以上财务审计工作经验,有大中型房地产公司财务审计经验优先考虑。
3、有相关财务审计类证书者优先考虑。
内部审计工作工作职责篇11
1.协助完善内部审计制度和流程,协助制定审计计划和审计预算;
2.独立完成制度财务成本招采工程等审计工作,编制审计报告,根据要求进行通报;
3.对管理人员进行离任任期终结及年度经济责任审计;
4.参与年度例行审计或大型专项审计,根据审计计划和审计方案,具体实施审计程序,编制工作底稿,起草审计报告;
5.对审计发现的问题,查清原因,确认管理上存在的问题以及责任人,提出审计建议,确定整改措施;
6.跟进审计发现问题的整改情况,并实施后续审计;
7.上级领导交办的其他任务。
内部审计工作工作职责篇12
1、带领项目组完成大型项目(企业集团或上市公司)的审计。
2、独立承担中型项目的资料汇编及合并工作。
3、合理制订有效的审计计划,分派组员工作并监督工作进度及质量。
4、对项目进行质量控制,识别,重视并解决发现问题。
5、保持与客户良好的沟通。
内部审计工作工作职责篇13
1、协助部门负责人对本公司及下属各事业部子公司的财务收支财务预算财务决算资产质量和经营绩效等有关经济活动的真实性合法性效益性进行审计和评价;
2、对被审单位内部控制和其他管理制度执行情况进行检查和监督;
3、完成领导交办的其他工作。
内部审计工作工作职责篇14
1、完善内控评估体系;
2、对公司的工程建设行为进行监督并加以规范,完成工程预算结算招投标合同评审等工作;
3、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
4、督促审计结论和建议的落实;
5、完成项目的尽职调查;
6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。