审计职责内容
每个职业都有其对应的职责,如教师应当教育学生、警察应当维护社会安全等。审计职责内容规范是怎样的?下面给大家整理了一些审计职责内容,供大家参考。
审计职责内容篇1
-向各行业的客户提供优质的审计及其他鉴证服务;
-获取所有必要的审计工件和进行文件归档。文件归档工作包括搜寻数据和记录审计过程中发现及结果;
-识别、以及向经理和合伙人汇报会计和审计工作中的问题;
-识别及提出改善工作效率的机会;
-沟通协调客户,确保客户的数据能够以有效率的方式且及时提交到审计部。
审计职责内容篇2
1、负责制定审计工作规划和具体计划实施。
2、负责审计工作方针、政策及制度的拟订、修改与执行。
3、参与具体的审计工作:
3.1负责对各子公司经营业绩进行效益审计,出具审计报告。
3.2负责对公司经营环节进行常规和专项审计。
3.3负责对公司的财务审计工作,出具审计报告。
3.4负责对重点、难点及创新领域的项目审计工作,开展审计调研工作。
3.5负责组织对重大质量事故、投诉案件立案调查。
审计职责内容篇3
1、根据公司发展战略和发展规划,建立、推行并不断完善财务管理体系,内控体系,建立、健全并有效监督执行公司财务工作流程和各项财务管理制度;
2、高效、准确地做好公司的资金计划、财务预算、核算、成本管理工作,监督公司运营各环节的预算执行情况。量化分析具体的财务数据,并结合企业整体战略,为企业决策和管理提供及时有效的财务信息支持;
3、对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及审计工作;
4、为公司业务发展提供各项财务支持,提供所需财务信息;参与重大项目的财务交易结构设计及可行性研究,参与项目风险的评估、指导、跟踪和控制,做好重大项目的经济与财务分析,负责投资项目对交易结构中涉及到财务风险的审核;
5、与公司各部门,政府各相关部门、税务机关、银行及会计师事务所等合作机构保持良好的协作关系;
6、完成上级交办的其他工作。
审计职责内容篇4
财务审计岗位职责:
1.负责制定集团财务制度和财务管理办法,并组织实施;并贯彻、执行《会计法》等国家财经法规。
2.负责组织做好财务预算或财务收支计划,并监督、检查和评价预算或财务收支计划执行情况。
3.负责组织集团会计核算工作,真实、完整反映集团财务状况和经营成果,并进行分析,提出改善建议。
4.负责制定并严格执行资金管理制度,合理调配使用资金,监控资金的投入,提高资金使用效率。
5.负责对拟投资项目进行资金筹措、经济效益预测等财务方面的可行性分析,作为集团决策参考。
6.负责编制、审核集团月财务报表及年度财务决算报告。
7.负责建立健全财务档案管理制度,保证会计资料的安全与完整。
8.负责收集整理统计资料,制定和提供统计分析报告。
9.负责做好审计工作,检查、指导各子公司的财务工作,监督其财务运行并对其经营业绩进行考核、评价。
10.负责搞好部门建设,不断改进内部控制等管理工作。
11.负责对财务人员进行统一管理,做好财务人员的后续教育和专业培训工作,提高人员专业素质和部门工作绩效。
12.协助和支持其他部门的工作,保持部门之间良好的沟通。
13.完成集团领导交给的其他工作。
辅助工作职责:
1.负责与子公司的协调沟通,强化对下属各子公司财务管理过程的监控;
2.负责协助下属各子公司建立、健全各项财务管理制度。
3.负责按集团内部审计管理规定组织对集团各下属企业进行常规财务审计和专项审计。
4.负责对下属公司财务人员进行统一培训、管理、考核。
5.依据下属各子公司财务部的岗位需求,负责对其进行财务人员委派管理及考核。
任职要求:
1、会计、财务、审计等相关专业全日制本科学历;
2、三年以上同岗或相近岗位工作经验,具备相应的审计、法律知识,熟悉企业运作流程,熟悉办公软件;
3、较强的判断能力、沟通能力、计划和执行能力、分析问题和解决问题的能力。
审计职责内容篇5
1、负责对目标单位经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;
2、协助审计主管编写内部审计计划;
3、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;
4、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;
5、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;
6、编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;
7、参与公司业务流程或制度改进和风险评估。
审计职责内容篇6
1、全面负责酒管公司财务部的日常管理工作,参与制定公司的财务制度,编制公司全年预算;
2、为酒店利益最大化,向总经理及酒店团队提供财务支持,建议及专业意见。
3、监督工资基金计划,审核工资、奖金发放;
审计职责内容篇7
1.制定、贯彻、落实公司各项审计管理制度及内控制度;
2.制订年度审计计划,执行公司内部审计工作,包括对公司的内控、财务、投资、预决算进行审计,以及对经济合同、协议等进行审计;
3.对公司固定资产投资项目、财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计;
4.对公司预算内及预算外资金的管理和使用情况进行审计;
5.编制审计底稿、撰写审计报告和审计建议,并对相关的审计资料、文件进行归档管理;
6.参与对公司各类工程施工项目、物资比质比价、采购招标等经济活动的过程及结果进行督查;
7.参与对有损于公司利益或严重违反财经纪律的行为,会同相关部门进行审计;
8.参与对在建工程的跟踪审计;
9.参与对竣工的基建工程,按规定组织资料,会同相关部门进行结算审计;
10.及时编写审计报告,按时向主管领导汇报工作情况;
11.按时完成领导交给的临时任务。
审计职责内容篇8
1、根据上级要求对客户进行专业的审计服务;
2、充分了解客户对于审计项目的需求和目的,并制定相应的审计方案;
3、能独立完成审计工作,提出相关处理意见和建议,撰写正式审计报告;
4、安排项目团队审计工作,并对审计现场进行有效管理,合理分派团队工作,跟踪工作进度,有效监督审计质量;
5、完成上级交办的其他审计任务。
审计职责内容篇9
1、服从正、副部门经理(正、副总经理)的调配,服从项目主审人员的工作安排;
2、完成项目主审交办的审计工作;
3、按独立审计准则的要求对分配的审计工作作出完整的审计工作底稿;
4、协助主审搜集资料,做好符合性、实质性测试;
5、负责整理永久性档案、当年档案,保证档案的完整、整洁、规范;
6、参与或负责编制报告书、已审会计报表、会计报表附注;
7、完成正、副部门经理(正、副总经理)及项目主审交办的其他工作。
审计职责内容篇10
1、协助部门领导编写内控体系相关管理制度及工作流程;
2、根据内控审计年度、月度工作计划及领导安排,负责内控审计项目的具体实施,确保各项任务顺利完成;
3、认真执行公司年度审计工作计划、审计方案,及时检查和上报审计计划执行情况。
4、严格执行内控审计工作流程,认真、仔细查阅资料,编写稽核工作底稿,合规、合法收集稽核取证材料,编写内控审核报告
5、对审核中发现的可疑问题及重要线索应及时向内控主管汇报;及时汇总审计情况,客观公正的做出审计评价,提出初步整改、处理意见和建议。
6、根据内控审计整改要求及时间限定,检查被审计部门整改措施的落实情况,及时向内控主管汇报;
7、遵守内控审计工作纪律和保密制度,妥善保管审计工作底稿及资料;
8、协助部门领导跟进重大审计事项,对与公司有关的特定事项进行专项审计,编制相应专项审计报告;
9、负责审计档案的整理、归档、保存等工作。
10、保持良好的团队协作精神,维护良好的团队氛围。
11、参与公司定期、不定期的盘点工作。
12、完成领导交办的其他工作。
审计职责内容篇11
1.参与执行报表审计、经济责任、竣工决算、财务收支、绩效评价、科研经费、内部控制建设与评价等各类型审计咨询服务业务;
2.审计经理分工安排,团队协作完成审计方案所列各类审计事项;
3.在项目经理的指导下,完成工作底稿的编制、整理和归档工作;
4.做好审计经理交办的其他工作;
5.参加所内、部门或组内开展的各类培训、交流与旅游等活动;
审计职责内容篇12
1、初步了解国内会计、审计准则及相关企业法规;
2、理解审计程序的目的及审计基本操作流程;
3、在指导下能完成盘点、截止性测试、凭证抽查等具体审计工作;
4、在指导下可独立完成货币、资金等简单科目的实质性测试程序;
5、协助核对报告数据的正确性,理解报告中数据的内部勾稽关系;
6、协助完成工作底稿的整理及归档;
7、完成项目老师安排的其他工作。
审计职责内容篇13
1.按照内部审计准则要求确认和评价被审计单位制度执行的合规性、有效性,单位经济业务发生的真实性、合法性、完整性,按时完成公司内部审计相关工作。
2.负责建立项目审计标准化操作流程,具体实施项目决算审计等专项审计,并做好审计资料的`归档及管理。
3.负责办理审计监督的日常工作,按时报送各类报告及报表。
4.负责配合上级部门对项目实施过程、项目安全、质量事故等监督检查的相关工作。
5.负责建立审计发现问题监督台账,定期跟踪、梳理汇总并报告整改情况。
6.负责在建项目过程跟踪审计。
7.完成领导交办的其他事情。
审计职责内容篇14
1.制定内审计划;
2.获取审计原始资料;
3.按审计内容分工审计检查工作;
4.完成审计底稿及检查、汇总助理审计底稿;
5.出具内审报告;
6.与被审计单位、相关领导沟通整改事项;
7.审查整改事项;
8.完成领导交代的其他工作。
审计职责内容篇15
1.在项目经理的指导下,完成项目的部分审计工作;
2.完成工作底稿的编制、整理和归档工作,使其达到相关技术规范要求;
3.在审计过程中发现问题及时与项目经理沟通;
4.在审计过程中针对相关问题与客户进行积极有效的沟通;
5.协助出具审计业务报告和其他法定业务报告。