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工作审计部门职责

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职责是就职人员要求履行自己岗位应做的责任,是对自己的岗位的一种尊重一种负责。优秀的工作审计部门职责应该是怎样的?快来学习工作审计部门职责的撰写技巧,跟着小编一起来参考!

工作审计部门职责篇1

1、协助上级制定年度和月度审计计划及其他重点工作;

2、按程序组织实施经营例行、专项审计及舞弊调查,包括组织制定审计方案、开展现场审计、编制审计底稿及报告、审计问题后期追踪、档案归档等;

3、协助并推动业务单位对系统性、共性或重要问题事项进行管理改善,提出合理化审计建议;

4、负责项目绩效数据的审查及工作质量评估;

5、部门、模块或上级交办的其他工作事项。

工作审计部门职责篇2

1、协助审计主管开展集团公司系统的内部审计工作;

2、协助审计主管对内部审计项目的具体实施;

3、协助审计主管收集审计原始资料;

4、负责内部审计档案的保管、借阅工作;

5、对审计过程中发现存在的问题组织实施整改,检查被审计公司落实整改是否到位;

6、完成审计部经理、审计主管交办的其它审计工作。

工作审计部门职责篇3

经济责任审计办公室主任

1、负责经济责任审计科的全面工作。

2、负责科室工作总体规划和考勤工作。

3、负责科员主审项目的审计业务文书审核工作。

4、组织实施和参加本科室的审计(调查)项目。

5、编写审计信息和论文。

6、完成局领导交办的其他工作。

工作审计部门职责篇4

1、带领项目组完成大型项目(企业集团或上市公司)组成部分的审计;

2、独立承担中型项目的汇总及合并工作;

3、合理制订有效的审计计划,分派组员工作并监督工作进度及质量;

4、对项目进行质量控制,识别、重视并解决发现的问题;

5、对项目组成员进行有效的指导和培训;

6、保持与客户良好的沟通,与客户讨论并起草管理建议书等。

7、负责或参与审计、尽职调查、其他鉴证、财务咨询项目,担任小型项目的负责人;

8、协助部门负责人管理客户,与客户保持良好的沟通;

9、完成上级交办的其它工作任务。

工作审计部门职责篇5

1.拟定编制审计项目实施方案,实施审计工作;

2.根据审计方案开展审计调查、原始资料的收集、整理、分析;

3.通过内部审计(含对子公司的经营审计),对集团内部控制的潜在问题和风险缺陷,提出优化建议,从而完善内部控制体系;

4.审计完成后,起草审计报告和管理建议书等审计文书;负责组织整理审计底稿,审核无误后归档;督促审计结论和建议的落实;

5.统筹集团年度审计工作,对接区审计局、区国资局相关审计工作,高效完成审计的协调沟通,提交资料等。能敏锐地通过资料审查、分析数据及其他审计方法和程序,发现审计问题并提出管理建议。

工作审计部门职责篇6

职位介绍:

为安永中国的审计部门提供后端支持类服务,包括:

1、协助完成审计报告的检查、复核及总结工作;

2、协助完成审计底稿的编制,整理和归档工作;

3、完成审计函证的编制生成等;

职位要求:

1、会计、财务管理、经济学等相关专业,掌握会计的基础知识,对审计支持工作感兴趣;

2、英语四级及以上水平;

3、实习期间:20__年11月-20__年4月末

4、出勤率不得低于95%

工作审计部门职责篇7

1、开展各项目工程进度、质量管理的审计工作;

2、开展集团基建部、工程部、分子公司工程管理的审计工作;

3、开展生产及相关大型设备购置、验收、更新改造、处置的审计工作;

4、负责对项目工程管理真实性、合规性复核,对影响经营的重大风险作出预警并全过程监督;

5、配合部门负责人开展集团的提质增效检查审计、其他专项审计、廉政建设、监督等工作。

工作审计部门职责篇8

职责:

1、协助部门经理建立集团公司内部控制体系,协助建立、完善内部审计制度、作业流程、部门及岗位职责。

2、根据审计任务,制定审计计划和审计方案,选择适当的审计方法进行审计。

3、根据审计情况,收集相关的审计证据,设计审计工作底稿。

4、根据审计底稿,编制审计报告及审计意见书等相关文书;把控审计质量,提出整改及优化建议,协助完善集团公司内部控制体系。

5、协助做好对审计意见、建议和决定的具体落实工作。

6、督导、检查审计专员的工作、协助部门经理搞好团队建设和业务培训工作。

7、建立、健全审计档案,保证资料的及时归档,并负责管理。

8、协助进行接待外部审计机构和部门对公司的审计工作,做好审计过程中与相关部门的协调和沟通。

9、完成部门领导交办的其他工作

任职资格:

1.学历要求:本科及以上

2.专业技能要求:具备相应的审计、财务管理、财务会计核算、企业管理等相关知识,最好有相关证书者

3.经验要求:房地产或金融企业或类金融企业主管会计2年以上任职经验,熟悉房地产和金融行业账务处理流程;外审或是内审工作经历2年以上。

4.能力素养:熟悉国家财税政策、尤其了解房地产行业相关财税法规的适用;一定的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;有较强的坚持原则精神,有一定的抗压能力。

5.性格品质:勤奋、忠诚、细致、有责任心,学习能力强,能出差。

6.其他优先项:中级职称、注册会计师优先

工作审计部门职责篇9

1、完善审计监督体系,负责修订、完善公司内部审计工作的规章制度及工作流程,并贯彻实施;

2、完成公司年度审计工作计划;

3、完成执行常规及专项内部审计检查工作,包括业务、财务、资产、法律等合规审计,以及投诉举报案件调查等;

4、获取审计证据并编制审计工作底稿,分析审计结果;

5、对审计整改要求、管理建议的落实情况进行跟踪,并对及时性进行评价;

6、负责审计资料的收集、整理归档工作;

工作审计部门职责篇10

1、负责工程造价的测算、资金计划的编制及建筑材料的市场询价;

2、根据工程进展,分阶段呈报工程费用报告:审核工程中期付款、工程最终结算,包括变更洽商的审核,与承包方的核对及谈判等,并编制最终结算账目表;

3、负责审核涉及设计变更的工地指令、现场签单、承包商上报之有关工程变更洽商费用,控制工程款的支付时间、支付比例,审核工程款支付情况、完成结算管理、概预算与结算报告。

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